РФЭИ-клуб

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Единый налог на вмененный доход


Единый налог на вмененный доход

Сообщений 31 страница 60 из 147

31

Нужна помощь, не могу составить баланс  за 2 и 3 квартал по ЕНВД.
В пассиве баланса за  2 квартал у меня получились следующие цифры:
по строке 410 -300 000;
по строке 470-56 389
итого по разделу 356 389
по строке 622-22 724;
по строке 623-3692
по строке 624-3 276
итого по разделу  29 692
по 700 строке в итоге получилось 386 081
В активе баланса, у меня следующие показатели:
По 214 строке-581 000
По 260 строке-45081
Итого по 300 строке -626 081
В итоге, у меня  баланс за 2 квартал «перекосило», что не должно быть. Если кто делал эту работу, подскажите, где я сделала ошибку?  Какие цифры не внесла в баланс?
Такая же проблема и с 3 кварталом, актив с пассивом не сходится.

В строках 214 и 210 д/б 341,0 (у меня в тыс. руб.)

Ааааааааааа, ребята на помощь....
Потеряла сумму, уже раз 5 перечитывала задание...
Откуда по стр. 240   341т.р, если товара осталось всего на 242 т.р., что это еще за  99 т.р.

Помогите плииизззз  (((

0

32

Извиняюсь, имела в виду стр. 214

0

33

Ребята, плиииз, кто делал эту К/р загляните в баланс, помогите, пожалуйста...

0

34

Я тоже застряла на ЕНВД

Вот, мля, пишешь-пишешь правила форума. Перерабатываешь штоб все понятно было. И обязательно найдется кто-нить, кому лень их читать.
+1 к рейтингу за даббл-постинг и неинформативное сообщение.
Как в газельках пишут "Надоело говорить - буду бить!

Отредактировано Женюлька (2007-08-29 14:54:28)

0

35

Ребята, подскажите, площадь полатки указываем? Какая???

0

36

Ребята, подскажите, площадь полатки указываем? Какая???

А площадь полатки зачем. по моему там от торгового места, базавая доходность 9000 ( в лекции на стр.16)
код 07, торговое место "1". базовая доходность 9000.
Может я не правильно поняла?

0

37

Вышлете, пожалуйста, скан схемы Аксёнова "ЕНВД", а то мне не приложили её к лекциям и сами говорят что выполнять нужно "именно на этой специально схеме"...

stalkerforeve@mail.ru

Отредактировано Виталец (2008-11-05 15:01:47)

0

38

Блин..чувствую себя абсолютно тупой.... :blink:
Я вот не могу свести баланс за первый квартал (по тем операциям что в лекции)...Беда прямо, по ходу проверяю - все сходится, составляю баланс...рвет по швам....Кто может выложить баланс для сверки?  :rolleyes:

Отредактировано Zluka (2008-11-05 15:21:50)

0

39

Блин..чувствую себя абсолютно тупой.... :blink:
Я вот не могу свести баланс за первый квартал (по тем операциям что в лекции)...Беда прямо, по ходу проверяю - все сходится, составляю баланс...рвет по швам....Кто может выложить баланс для сверки?  :rolleyes:

БАЛАНС на 1 июля

АКТИВ

стр.210 - 341
стр.214 - 341
стр.260 - 40
стр.290 - 381
стр.300 - 381(БАЛАНС)

ПАССИВ

стр.410 - 300
стр.470 - 47
стр.490 - 347
стр.620 - 34
стр.622 - 26
стр.623 - 4
стр.624 - 4
стр.690 - 34
стр.700 - 381 (БАЛАНС)

стр.910 - 800
стр.920 - 33

Если надо,то на мейл могу выслать самостоятельную работу,все по порядку как в схему заносить и декларации,сделано в таблице в ворде.

0

40

mamuly08: спасибо большое! Не надо слать сам.работу, я сама попытаюсь сделать)))  У меня почему-то по стр.260 что-то не выходит...
где-то я как-то не то замутила, по всему остальному все так....счас проверю, может что лишнее в кредите 51 счета......

0

41

Блин, какой там баланс я застряла в мае на проводке Кт 20 Дт 90/2 . В лекции написана сумма 63084,99 и сказано свериться сней. А у меня 1 копейка лишняя, т.е. у меня 29166,67+1200+200+20000+116,67+58,33+4083,33=63085. И как быть тупо написать оборот как сказано в лекции или я где-то не так написала....Помогите!!!!!!!!!!

0

42

стр.920 - 33

А почему у тебя 33 тысячи основных средств(СТЕЛАЖИ, ВЕТРИНЫ,.....) записаны в ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ???????

0

43

стр.920 - 33

А почему у тебя 33 тысячи основных средств(СТЕЛАЖИ, ВЕТРИНЫ,.....) записаны в ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ???????

В лекции написано (стр.6): "В учетной политике фирмы вы установили, что объекты основных средств стоимостью не более 20000 руб. списываются на затраты по мере их ввода в эксплуатацию. При этом в целях сохранности этих объектов они принимаются на забалансовый счет 012 "Основные средства, стоимостью не более 20000 рублей"... В нашем случае вы посчитали, что лучше списать сразу.При этом отметим, что с финансовой точки зрения это никакой роли не играет. ... Поэтому нам не важно, будут ли основные средства амортизироваться или же сразу спишутся на себестоимость. Однако вы предпочли второй вариант. Это позволит лишний раз не связываться с расчетом амортизации. Следовательно,все объекты ОС,которые вы зачислили в дебет 01-го счета,следует сразу же отнести в дебет 20-го. Одновременно на отдельном листе нужно завести забалансовый счет 012,куда следует переписать все списанные объекты ОС.Позже при заполнении баланса эти суммы отдельной строкой придется пометить в таблице "Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах"."

Отредактировано mamuly08 (2008-11-21 15:56:23)

0

44

стр.920 - 33

А почему у тебя 33 тысячи основных средств(СТЕЛАЖИ, ВЕТРИНЫ,.....) записаны в ???????

В лекции написано (стр.6): .........целях сохранности этих объектов они принимаются на забалансовый счет 012 "Основные средства, стоимостью не более 20000 рублей"...

Я например поняла, что нужно в Справке в свододной строке "Основные средства, стоимостью не более 20000 рублей" и внести туда эти 33 тыс.руб!!!
Или я что-то не так поняла?????
Но как бы то не было мне кажется неправильно отнести их к ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ, ПРИНЯТЫМ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ.....
:(

Еще хочу уточнить сумму налога, подлежащую уплате....у меня получается 15422 рубля. А у вас так?????

Отредактировано Tasay (2008-11-22 19:43:54)

0

45

стр.920 - 33

А почему у тебя 33 тысячи основных средств(СТЕЛАЖИ, ВЕТРИНЫ,.....) записаны в ???????

В лекции написано (стр.6): .........целях сохранности этих объектов они принимаются на забалансовый счет 012 "Основные средства, стоимостью не более 20000 рублей"...

Я например поняла, что нужно в Справке в свододной строке "Основные средства, стоимостью не более 20000 рублей" и внести туда эти 33 тыс.руб!!!
Или я что-то не так поняла?????
Но как бы то не было мне кажется неправильно отнести их к ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ, ПРИНЯТЫМ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ.....
:(

Еще хочу уточнить сумму налога, подлежащую уплате....у меня получается 15422 рубля. А у вас так?????

я делала все согласно лекции.
у меня сумма к уплате 14633

0

46

:blink:  а я совсем застряла... ну не сходится баланс, хоть тресни, ищу ошибку, найти не могу...шагаю по лекции, пишут: "получилось так-то!"...сравнила - все так....далее делаю, опять сравниваю - опять все сходится.....и вот в третий месяц откуда-то лишние деньги взялись... и все... ну никак не пойму, что на расчетном счете накосячила, именно там не сходится сумма...Короче, если кто делал практическое занятие, схема №3, плииииз!!!! напишите все что в дебите и кредите, может я так найдусь?  :(

0

47

:blink:  а я совсем застряла... ну не сходится баланс, хоть тресни, ищу ошибку, найти не могу...шагаю по лекции, пишут: "получилось так-то!"...сравнила - все так....далее делаю, опять сравниваю - опять все сходится.....и вот в третий месяц откуда-то лишние деньги взялись... и все... ну никак не пойму, что на расчетном счете накосячила, именно там не сходится сумма...Короче, если кто делал практическое занятие, схема №3, плииииз!!!! напишите все что в дебите и кредите, может я так найдусь?  :(

Месяц схемы напиши и свои остатки,а то не понятно схема № 3, а то их 6 шт. Или напиши мейл я вышлю в таблице или сами схемы отсканированные на мейл.

0

48

Там разобралась, нашла ошибку свою))))
Вот теперь читаю , что в форуме пишут, у меня не сходится с цифрами, думаю поменяли задание... Кто недавно делал? У меня по практич.заданию ЕНВД - 7161руб., по контре  - 14655руб. Баланс на 3 квартал - 796544руб. Есть кто-нибудь, у кого так? :unsure:

0

49

я делала все согласно лекции.
у меня сумма к уплате 14633

можно подробней...
Вот у меня:
в разделе 3 стр. 010 - 29267 руб.
в разделе 3 стр. 020 - 13650 руб.
в разделе 3 стр. 030 - 0руб.(кстати писать 0 или прочерк ставить)
в разделе 3 стр. 040 - 13650 руб.
А вот тут может и  должно быть 29267/2=14634, что бы с стр. 050 получилось 14633руб. Просто я не поняла мы все-таки должны вычесть сумму страховых взносов или же нужно вычесть 50% стр. 010. Если сразу 50% вычетать, зачем тогда расчитывать сумму страховых взносов???
в разделе 3 стр. 050 - 15617 руб.

0

50

Там разобралась, нашла ошибку свою))))
Вот теперь читаю , что в форуме пишут, у меня не сходится с цифрами, думаю поменяли задание... Кто недавно делал? У меня по практич.заданию ЕНВД - 7161руб., по контре  - 14655руб. Баланс на 3 квартал - 796544руб. Есть кто-нибудь, у кого так? :unsure:

У меня по лекции сумма ЕНВД получилась 7161р, а по контре-15617р.
Баланс на 3 квартал - 797 тыс.руб.

0

51

Так-так-так! Давайте-ка активно пообсуждаем!
Tasay: как у тебя получилось в разделе 3 стр. 010 - 29267 руб.? Ты палатку за сколько месяцев расчитывала? за два?
У меня в этой строке 28305руб., но я реально сомневаюсь....ведь палатка находится в др. месте и рассматривается отдельно от магазина, возникает вопрос - учитывать ли август? ведь мы же не увеличили площадь магазина, прибавив квадратные метры...а приобрели др.место...Учитывать ли август?
И еще! У тебя в балансе нераспределенная прибыль какая? у меня 456574рубля.

0

52

Значит у меня так!
Раздел 2.(магазин):
010-06
040-1800
050-70
060-70
070-70
080-1,096
090-0,44
100-182286
110-60762
120-60762
130-60762
140-27343

Раздел 2.(палатка):
010-07
040-9000
050-0
060-1
070-1
080-1,096
090-0,65
100-12824
110-0
120-6412
130-6412
140-1924

Раздел 3:
010- 29267
020-13650
030-0
040-13650
050-15617

Раздел 3.1
020-195110
030-195110
040-15617 <_<

0

53

Ну подскажите же кто-нибудь как правильно: вычесть из 29267 13650, или же просто из 29267 50%.
Я вычла сумму страховых взносов - 13650! Но сомневаюсь!

0

54

Tasay: ты правильно сделала. Вычесть ты можешь не более 50%, именно для этого ты и находишь эту сумму, а вычетаешь то, что реально "потратила", т.е. все что прошло по страховым взносам фактически, если оно не привышает 50%, если привышает - то можешь списать только те самые 50%. В нашем случае сумма не привысила предела, списываем ее полностью. :)

Да кстати про палатку выяснила у представителя, считать надо с августа, т.е. за два месяца!

Отредактировано Zluka (2008-12-01 10:19:07)

0

55

Tasay: ты правильно сделала. Вычесть ты можешь не более 50%, именно для этого ты и находишь эту сумму, а вычетаешь то, что реально "потратила", т.е. все что прошло по страховым взносам фактически, если оно не привышает 50%, если привышает - то можешь списать только те самые 50%. В нашем случае сумма не привысила предела, списываем ее полностью. :)

Да кстати про палатку выяснила у представителя, считать надо с августа, т.е. за два месяца!

Спасибо!  ;) Буду переписывать в чистовик. :blink:

0

56

Люди,переписываю в чистовик, но задалась вопросом должны ли мы закрывать 90 счет по субсчетам??????????????? :o

0

57

Люди,переписываю в чистовик, но задалась вопросом должны ли мы закрывать 90 счет по субсчетам??????????????? :o

А разве конец года???? :rolleyes:

0

58

Да я вот что-то за сомневалась и решила спросить..... :blink:

0

59

Да я вот что-то за сомневалась и решила спросить..... :blink:

Совет,я всегда так делаю.Если что-то забыла,открываю предыдущие лекции и прочитываю снова.По 90-му счету и другим счетам, была лекция на первом курсе. :rolleyes:

0

60

Начинается небольшая паника: делала все по лекции, баланс сошел и за 2 и за 3 квартал. Баланс за 2 квартал - 802 тыс.руб.
и при всем при этом сумма к уплате налога - 3604!!!!!!
Пришлите пожалйста декларацию, терзают сомнения что считаю неверно
wistl@lipetsk.ru

И еще такой вопрос: счет 90/3 накопление будет идти и по Кт и Дт? или по разнице?

Отредактировано Amira (2009-05-14 14:48:52)

0


Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Единый налог на вмененный доход