А как правильно закрывать 91 счет!???? :o
Практикум 1 и 2
Сообщений 91 страница 120 из 837
Поделиться922009-03-24 11:00:11
Валеша напиши мыло отправлю тебе шпаргалку по закрытию счета.
Поделиться932009-03-24 11:28:28
У кого-нибудь остался лишний расходник в 1 практикуме? У меня почему-то один чистый остался и я не знаю куда его!!!
Поделиться942009-03-24 11:29:31
Валеша напиши мыло отправлю тебе шпаргалку по закрытию счета.
Спасибо я уже нашла в инете!
Поделиться952009-03-25 17:10:20
АУ,Ау,АУ!!!!!!!!!!У кого-нибудь остался лишний расходник в 1 практикуме? У меня почему-то один чистый остался и я не знаю куда его!!!
Поделиться962009-03-26 05:17:26
У меня остался лишний расходник в 1 практикуме, не переживай. Ничего выдумывать не стала, просто оставила чистым и все. Имущество Юля считала неправильно. но раз прокатило, то ладно... У меня сумма другая получилась...
Поделиться972009-03-26 08:51:09
У меня остался лишний расходник в 1 практикуме, не переживай. Ничего выдумывать не стала, просто оставила чистым и все. Имущество Юля считала неправильно. но раз прокатило, то ладно... У меня сумма другая получилась...
у меня тоже по имуществу другая получилась 171,87!!!! такая же?
Поделиться982009-03-26 19:28:48
Нет, по имуществу 124,28. Может и ошиблась конечно, так как очень торопилась, и вообще у меня на работе годовой отчет на квартиальный наслаивается...
Поделиться992009-03-26 21:50:01
У меня тоже имущество 171, 87. А скажите пожалуйста мне тупой тетке, в какую строку в балансе отнести сальдо по 02 счету?
Поделиться1002009-03-27 04:38:21
В балансе из 01 счета вычитаешь сальдо по 02, так как должна быть остаточная стоимость, а она и получится первоначальная на 01 -амортизационные отчисления на 02. А имущество я так считала:
расчет налога на имущество
ОС на 01.10.08 0,00
ОС на 01.11.08 30 000,00
ОС на 01.12.08 29 270,83
ОС на 31.12.08 14 166,66
73 437,49
5 649,04
124,28
Отредактировано yanlena (2009-03-27 04:41:47)
Поделиться1012009-03-27 07:31:08
У меня подругому! А оценка уже есть за этот практикум?
Поделиться1022009-03-27 19:47:13
Народ!!! Давайте сверимся по оборотам и сальдо 90 и 99 счетов в декабре месяце практикум 1. Что-то я совсем запуталась.
Поделиться1032009-03-27 20:27:46
Юля, ну я уже не знаю как еще имущество считать. На 1 октября 0 руб, на 1 ноября 30000 (сальдо по схеме это подтверждает), на 1 декабря у нас вычитается амортизация, начисленная за ноябрь, в декабре у нас выбывает ОС (принтер ) и остается другое (ПК) с первоначальной стоимостью 15000 и минус амортизация за 2 месяца. На 1 января остаточная стоимость не учитывается, а учитывается на 31 декабря. Вобщем я тоже уже запуталась, но уже похоже все равно, так как я сегодня оба практикума отправила на проверку. Буду ждать оценку... И все равно по-моему не правильно считать на 01.10.08 остаточную стоимость равную 30000. У нас на схеме сальдо входящее 0 по 01 счету...
Отредактировано yanlena (2009-03-27 20:30:26)
Поделиться1042009-03-29 22:56:08
что-то я никак не возьму в толк почему в 1 практикуме налог на имущество 172?
Берутся же суммы на первое число месяца по ОС,
а компьютер и принтер мы ввели в эксплуатацию (если отслеживать даты после 6 октября). Лазер. принтер и компьютер ввели в эксплуатацию стоит после оплаты аренды (6 октября)
У меня налог на имущество в 1 практикуме получился 124
а во втором практикуме 328
Я запуталась. Думала наконец все почти заполнила, а тут залезла на форум и расстроилась. Может задания видоизменены?
Давайте сверимся по балансам. Какие у кого суммы получаются?
Поделиться1052009-03-29 23:46:05
По поводу аренды ризографа или помещения
см. Лекцию №4 Бухгалтерский учет
стр 4
Там описывается аренда помещения. НДС мы списываем всей суммой сразу, а остальное на 97 счет.
Я уже не понимаю как тогда делать правильно.
Бред.
Поделиться1062009-03-30 05:37:59
У меня в первом практикуме налог на имущество 124 с копейками, во втором 247 с копейками. НДС тоже сначала сразу общей суммой списала, но потом засомневалась, пообщалась с девчонками здесь, поискала в консультанте разъяснения и пришла к выводу- НДС нужно списывать постепенно. Перерисовала все три схемы заново и отредактировала первичку.
Поделиться1072009-03-30 06:43:47
а оценка есть?
а как во втором считала налог на имущество?
Поделиться1082009-03-31 18:14:45
Юля, ну я уже не знаю как еще имущество считать. На 1 октября 0 руб, на 1 ноября 30000 (сальдо по схеме это подтверждает), на 1 декабря у нас вычитается амортизация, начисленная за ноябрь, в декабре у нас выбывает ОС (принтер ) и остается другое (ПК) с первоначальной стоимостью 15000 и минус амортизация за 2 месяца. На 1 января остаточная стоимость не учитывается, а учитывается на 31 декабря. Вобщем я тоже уже запуталась, но уже похоже все равно, так как я сегодня оба практикума отправила на проверку. Буду ждать оценку... И все равно по-моему не правильно считать на 01.10.08 остаточную стоимость равную 30000. У нас на схеме сальдо входящее 0 по 01 счету...
По поводу налога на имущество! я вычитала, что налог начисляется на основные средства, еще не введенные в эксплуатацию. Поэтому на 01 октября остаточ.стоимость будет 30000., дальше по убывающей за минусом амортизации!!!!!!
Поделиться1092009-03-31 19:16:27
По поводу налога на имущество! я вычитала, что налог начисляется на основные средства, еще не введенные в эксплуатацию. Поэтому на 01 октября остаточ.стоимость будет 30000., дальше по убывающей за минусом амортизации!!!!!!
Если не секрет, а где вы это вычитали? А если ОС на 08, но еще не готово к эксплуатации? И о какой амортизации может идти речь, когда амортизация начисляется со следующего месяца после введения ОС в эксплуатацию?
Поделиться1102009-03-31 20:23:49
Поищите в инете коментарии к данной теме и тоже найдете, что ОС может числиться на 08! А на счет амортизации-я имела ввиду следующие месяцы!!!
Поделиться1112009-04-01 04:29:17
Числиться до ввода в эксплуатацию ОС должно на 08 или 07, но учитываться при расчете налога на имущество ... вот это уже другой вопрос.
Мы ж его еще не использовали и может оно еще на запчастях, как же тогда его учли .... это странно.
Поделиться1122009-04-06 17:35:20
Давайте сверим зараб.плату за октябрь (практикум№2)! У меня:
К выдаче: Лесков-13050
Новикова - 7830
Петрова - 7090
Ковров - 6910
Соловьев - 6910
А У вас как?
Поделиться1132009-04-06 17:54:48
И еще давайте сверяться по циырам?!?!?!
Поделиться1142009-04-06 17:58:09
У меня другая з/п
13 050,00
7 830,50
7 090,00
6 960,00
6 960,00
Поделиться1152009-04-06 18:11:13
Ковров
Доход с начала года - 56 700
Налоговые вычеты с начала года - 4 800
Всего не облагается налогом с начала года - 6 747
Зарплата за октябрь - 8 000
Доход с начала года - 56 700+8000 = 64 700
Всего не облагается налогом с начала года- 4800 и не меняются уже (превышен размер з/п)
Доход облагаемый с начала года - 64 700 - 4800 = 59 900
Начислено налога с начала года - 59 900*13%=7 787,00
Налог на доходы за октябрь - 7 787,00 - 6 747 = 1 040,00
Итого з/п - 8 000 - 1040 = 6 960,00
Поделиться1162009-04-06 18:31:18
Ой! я ошиблась у меня тоже не так!
У меня : Лесков - -13050
Новикова - -7830
Петрова-7090
Коврова-6960
Соловьева - 6960
Поделиться1172009-04-06 18:34:50
Еще вопрос? Какая сумма ушла в производство с 20 счета на изготовление 95 столиков?
Поделиться1182009-04-07 06:55:26
с 20? или в 20 с 10?
Поделиться1192009-04-07 15:41:56
По практикуму 1 Зао граф 2008. Обороты за октябрь по 51 счету: Кр-т 10620-аренда, 20650 программа,5310 ризограф 3000 подотчет гридасова на картридж итого 39580. Дб-т приход 55000 учредители и 129000 оплата за бланки итого 184000. Оборот за октябрь Дб-т 144420.
Валента , почему у тебя другая сумма получается? И на 68/2 у меня другие цифры. Может задание разные или я что то не то делаю, объясните плизз
Отредактировано ЛОРИК (2009-04-07 15:43:16)
Поделиться1202009-04-07 15:54:07
Лорик, у меня действительно другая сумма, но я о ней нигде и не писала вовсе