у меня 341605,15.
у меня 341605,18
РФЭИ-клуб |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Практикум 1 и 2
у меня 341605,15.
у меня 341605,18
Кто как считал налог на имущество во 2 практикуме?
Приветик помогите плиз по практикуму2 столяр2008 .немогу декабрь свести . в оборотке обороты за период не идут подозреваю чтото или с 84 счетом или 90 91 напортачила . главбух сказала все правильно а дт с кт неидет ,могу помочь со всем остальным у меня за 6 лет все есть а вот на последней зависла . в конце
ой нашла нашла ошибку!!!!!!!! все весь декабрь свела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!супер . Ольга Беспалова жду завтра в асе тебя !!!!!! ребята пишите . я все сделала"!!!!!!
Девочки будьте внимательны в практикуме 2 в приложении 5 материалы для 5 столиков сумма 1480. а прописью написано 1425.
заколебали со своими опечатками
а у меня правильно все написано
<_<
Люди!!!! У кого какой налог на имущество во 2 практикуме? У меня получается 247. У кого как?
У меня тоже 247,57. а у кого то 367,02 и 326. уже замучилась с этим налогом. как все таки правильно?
Я оставляю 247,57. А какой у тебя налог на прибыль?
У меня тоже 247,57!!!! очень рада что со многими совпал!
Если следовать лекции"налоги и налогооблажение" (сложить суммы осн. средств вычесть амортизацию и поделить на 13.т.е. необходимо найти среднее значение и его умножить на 2,2% )получается 367,02, а если взять просто остаточное основное средства(за минусом амортизации)и сразу умножить на 2,2% получится 247 с кпейками. я думаю что все таки первый вариант вернее
УРА!!!!! Пришли оценки, пятерки )))
УРА!!!!! Пришли оценки, пятерки )))
Валента, напишите, пожалуйста, основные числа, чтобы знать на что ориентироваться. Я 1 практикум только отправила, а 2 начинаю делать.
УРА!!!!! Пришли оценки, пятерки )))
А скажите пожалуйста какие у вас налоги на имущество?Осталось только это написать.И в практикуме 2 у вас аренда станка через 97 счет или 60?
Студенты, давайте сверимся по практ 2 сальдо за октябрь, пожалуйста...
Дт 51 - 343106
дт 50- 62
кт 68- 6110
кт70 - 41890
кт 69 - 12912
дт 10 - 180
дт 01 - 50000
дт 75/1 - 93750
кт 80 - 375000
кт 99 - 51186
Себестоимость за октябрь 97300, ндс 4914.
У вас так же?
У меня тоже за практикум 5
Студенты, давайте сверимся по практ 2 сальдо за октябрь, пожалуйста...
Дт 51 - 343106
дт 50- 62
кт 68- 6110
кт70 - 41890
кт 69 - 12912
дт 10 - 180
дт 01 - 50000
дт 75/1 - 93750
кт 80 - 375000
кт 99 - 51186Себестоимость за октябрь 97300, ндс 4914.
У вас так же?
У меня на 10 счете сальдо Дт 70 и ,соответственно, себестоимость - 97410.
А на 99 Кр 32590. Вот. Давайте разбираться!
У меня себестоимость - 97410, НДС - 4914
Наталья Селина, а на 99 - 32590?
Наталья Селина, а на 99 - 32590?
Да.
Девочки все у вас правильно, я была на консультации и нашла свои ошибки.
За ноябрь сальдо 20 счета 135338,67
кр-т 68/2 - 3305
дб-т 19/20 - 421
дб-т 10/01 - 100
кр-т 02 - 1041,67
За декабрьсебестоимость 87810
Прибыль за станок 5835,35
налог на имущество 248
налог на прибыль 48740,8
У кого какие вопросы?
У меня так же получилось!!! Разница в копейках.
Может я не все еще прочитала из заданий практикума...но скажите мне вот что - что нужно высылать-то почтой? Эти 28 листов заполненных документов и три схемы Аксенова? И все? А ведь мы и авансовый отчет "дозаполняли"! Его например высылать обратно не надо?
Я всё высылаю. Лишним точно не будет
кто получил по практикуму 2 оценки, сбросьте цифры по счетам за октябрь, ноябрь и декабрь для сверки
Ребята! Напишите, пожалуйста, в 1ом практикуме какие получились суммы по налогу на имущество и на прибыль в декабре.
И если не трудно, обороты по счетам.
Мне осталось только это сверить и практикум №1 будет готов.
Практикум №1 ЗАО "Граф" 2008 год.
Здание, которое взяли в аренду нужно тоже поставить на забалансовый счет, в договоре же присутствует стоимостная оценка!!!
Чет ничего не понимаю, видимо составители задания Практикума решили, что проводку Кт 62 - Дт 51 нужно делать при предъявлении платежки от покупателя??? В тексте не увидела, что оплата поступила на расчетный счет, но судя по тому, что платятся налоги и снимается заработная плата, все таки провести поступление нужно! Нда......
Еще непонятно по лизинговым платежам, у всех почему то списана в октябре 1/3, т.е. 1770, а почему?
Ризограф поступил на предприятие 21 октября, т.е в октябре использовался только 11 дней...
логично было бы 5310/92 дня (3 месяца)* 11 дней октября=634,89 (в т.ч. НДС) И в итоге 538, 04 на 20 счет, НДС 96,85 на 19.
Отредактировано elenka (2009-08-04 20:15:45)
И вот еще что, в тексте практикума не указано, что в октябре нужно относить на себестоимость лизинговые платежи, а вот в ноябре и декабре указано!! Может их в октябре и не нужно списывать? Блин, не практикум, а загадка сплошная, сиди вот и догадывайся что они имели в виду <_<
Если строго тексту следовать, то на р/сч только за принтер ООО "Марс" перечислило, спрашивается, откуда деньги на р/сч?
Ответьте кто-нибудь у кого пришли оценки, пожалуйста!!!
Практикум №1 ЗАО "Граф" 2008 год.
Здание, которое взяли в аренду нужно тоже поставить на забалансовый счет, в договоре же присутствует стоимостная оценка!!!Чет ничего не понимаю, видимо составители задания Практикума решили, что проводку Кт 62 - Дт 51 нужно делать при предъявлении платежки от покупателя??? В тексте не увидела, что оплата поступила на расчетный счет, но судя по тому, что платятся налоги и снимается заработная плата, все таки провести поступление нужно! Нда......
Еще непонятно по лизинговым платежам, у всех почему то списана в октябре 1/3, т.е. 1770, а почему?
Ризограф поступил на предприятие 21 октября, т.е в октябре использовался только 11 дней...
логично было бы 5310/92 дня (3 месяца)* 11 дней октября=634,89 (в т.ч. НДС) И в итоге 538, 04 на 20 счет, НДС 96,85 на 19.
Плату по лизингу я списывала так:
Кр 51 - Дт 60 на 5310
Кр 60 - Дт 19 на 810 и Кр 60 - Дт 97 на 4500
И потом ежемесячно в 20 счет по 1500 рублей.
Сделала так по аналогии с контрольной прошлогодней (Закрепление полученных знаний), там тоже брали в аренду что-то с оплатой вперед сразу за 3 месяца.
Гарантию правильности дать конечно не могу, оценки еще не было
Расчет себестоимости изготовленной продукции и передача этой продукции на склад оформляется одним документом? В бланках нет документа на передачу готовой продукции на склад...в Консультанте нашла:
"Передача готовой продукции на склад оформляется первичным документом, который подтверждает факт перехода объекта незавершенного производства в категорию готовой продукции, т.е. требованием-накладной форма N М-11"
Кто-нибудь оформлял передачу готовой продукции на склад накладной М-11?
Или только расчет себестоимости заполняли?
В 1-ом практикуме не хватило расходного кассового ордера на выплату зарплаты в декабре.
Во 2-ом практикуме остались лишние 2 приходных ордера М-4 и не хватает 2-х расходных кассовых ордеров ( на выдачу ИП Тополеву из кассы 8 т.р. и на выдачу зарплаты в декабре).
И вот непонятно, что еще с передачей готовой продукции на склад делать????
Отредактировано elenka (2009-08-10 14:34:35)
Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Практикум 1 и 2