Я делала только первый практикум, документы еще не заполняла, но у меня уже тоже вопросы возникли.
Во-первых, в лекции написано заполнять мемориальные ордера, в документах у меня их нет. Составлять-не составлять?
Во-вторых, я так поняла, что мы всю зп начисляем в 20 счет, а как же зп персонала, которые не относятся к основному производству (директор, юрист и т.д.)? Насколько я знаю, такие расходы относятся на 26 счет.
Как быть? Те, кто уже получили оценки, подскажите, пожалуйста.
Практикум 1 и 2
Сообщений 181 страница 210 из 837
Поделиться1812009-08-11 12:11:37
Поделиться1822009-08-11 14:19:35
Оценку еще не получила, но мемориалки заполнять нужно! В лекции №9 есть образец.
Про зарплату АУП - начисляй на 20 счет, меньше писанины будет на схеме и в ведомостях.
Поделиться1832009-08-12 14:42:01
Я не уверена, что это правильно (про 20 счет). Все-таки мы не на 1-ом курсе учимся:) ну да ладно...
Поделиться1842009-08-12 14:51:49
Придираешься! Ну обзови пустую клетку на схеме счетом 26 и относи туда расходы....
Думаю это несущественно, вот проводка Дт 51-Кт 62 на основании платежки, это косяк, не могли предложение что ли дописать о поступлении банковской выписки????
Отредактировано elenka (2009-08-12 14:54:30)
Поделиться1852009-09-07 10:46:44
Помогите разобраться! Когда в первый раз мы списываем картридж на производство, то списываем его по 1500,00. Потом купили еще один – для ризогрофа за 3000,00 и когда мы его списываем по средней с/с то получается 4500/2=2250,00 ПРАВИЛЬНО???
И по налогам вопрос.
Соц. Страх 2,9%+0,2%НС
Пенс.обес.- 14%
Мед.стр.- 3,1%
Фед.бюдж. – 6%. Правильно?! З/п 58700,00р.
Поделиться1862009-09-07 10:59:28
И еще подскажите по проводкам октября: как быть с арендой ризогрофа я делаю так кт51дт60 5310.00 кт60дт97 4500.00 кт60дт19/3 810.00 кт19/3дт68/2 810.00 но у меня сомнения тут пишут что ндс не сразу списывать, а это как? И подскажите как рассчитать НДФЛ? И какая сумма у вас в проводке кт20дт90/2 (с/с) ?
Поделиться1872009-09-07 11:49:45
Помогите разобраться! Когда в первый раз мы списываем картридж на производство, то списываем его по 1500,00. Потом купили еще один – для ризогрофа за 3000,00 и когда мы его списываем по средней с/с то получается 4500/2=2250,00 ПРАВИЛЬНО???
И по налогам вопрос.
Соц. Страх 2,9%+0,2%НС
Пенс.обес.- 14%
Мед.стр.- 3,1%
Фед.бюдж. – 6%. Правильно?! З/п 58700,00р.
Там картриджи вроде бы разные, один для цветного, другой ч/б...
По ставкам налога все верно ЕСН 26% плюс НС 0,2 %
Поделиться1882009-09-07 11:56:21
И еще подскажите по проводкам октября: как быть с арендой ризогрофа я делаю так кт51дт60 5310.00 кт60дт97 4500.00 кт60дт19/3 810.00 кт19/3дт68/2 810.00 но у меня сомнения тут пишут что ндс не сразу списывать, а это как? И подскажите как рассчитать НДФЛ? И какая сумма у вас в проводке кт20дт90/2 (с/с) ?
НДС списывай сразу. Налоговики придираются к расходам будущих периодов вечно, мол на затраты частями списываете, значит и НДС частями. Поэтому многие, чтобы не спорить с инспекторами списывают частями
По НДФЛ - по каждому сотруднику высчитываешь налогооблагаемую базу, т.е. берешь оклад, минус вычеты и умножаешь на 13%
октябрь Кт 20 Дт 90/2 - 97725,51
Поделиться1892009-09-07 13:40:03
По НДФЛ - по каждому сотруднику высчитываешь налогооблагаемую базу, т.е. берешь оклад, минус вычеты и умножаешь на 13%
С ндс разобралась. Спасибо! А вот с ндфл тяжеловато. Ведь вычеты могут быть не у всех. До какой суммы полагается применять вычеты и каковы сами вычеты на самого налогоплательщика и на иждевенцев?
Поделиться1902009-09-07 14:12:17
Вычеты "на себя" 400 р. каждый месяц, до тех пор пока доход с начала года не достигнет 20 т.р.
"на ребенка" 600 р. каждый месяц, до тех пор пока доход с начала года не достигнет 40 т.р.
Дети-это дети до 18 лет и учащиеся очной формы обучения до 24 лет.
Подробнее про стандартные налоговые вычеты "на себя" и иждивенцев в пп. 3 и 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.
Поделиться1912009-09-07 20:59:23
Elenka, спасибо большое! Без вас пропала бы. Но вот у меня еще вопросик! У нас было 48 пачек бумаги по 80, потом купили 10 - по 70 и 30 - по 75. Когда мы в производство отдаем 5 это получается по 77,16? А когда 60 то как рассчитать? У меня получается 43 пачки по 76.99 и 17 - по 73.75. Правильно?! Какая с/с ноября?
Отредактировано Tasay (2009-09-07 21:09:08)
Поделиться1922009-09-07 21:29:13
Elenka, спасибо большое! Без вас пропала бы. Но вот у меня еще вопросик! У нас было 48 пачек бумаги по 80, потом купили 10 - по 70 и 30 - по 75. Когда мы в производство отдаем 5 это получается по 77,16? А когда 60 то как рассчитать? У меня получается 43 пачки по 76.99 и 17 - по 73.75. Правильно?! Какая с/с ноября?
На 1 ноября на складе было 48 п.*80р.
приход 10 п.*70р.
30 п.*75р.
Итого: 88 п.*77,16 р.
соответственно и списываешь на 20-тый счет 5п.*77,16 и 60п.*77,16 - больше же прихода бумаги не было
ноябрь Кт 20 Дт 43 - 96974,64
Tasay, была рада помочь.
Поделиться1932009-09-09 00:33:48
октябрь Кт 20 Дт 90/2 - 97725,51
Elenkа, а у меня еще появились вопросики. Не откажите... Я писала кт20дт90/2 (с/с)-вы ответили. Но дальше пишете что с/с списывается кт20дт43. Я что-то запуталась как надо? И еще с меня с/с ноября получилась 96974,68 откуда у меня 4 копейки или с вас куда-то они пропали? У меня с/с декабря 93730,88
Отредактировано Tasay (2009-09-09 09:18:32)
Поделиться1942009-09-09 08:42:24
Разница по копейкам возможна из-за округления при амортизации ОС и при списании расходов будущих периодов.
По тексту задания следует, что списывать нужно на 43 "Готовая продукция" -
в ноябре же не было продажи товаров!!
Поделиться1952009-09-11 12:06:36
помогите с практикумом №2 в октябре у меня себестоимость 96810 у всех другая
вливания на 20 счет такие
с 69- соцстрах 1392
пенс.обесп 6720
мед страх 1488
фед бюджет 2280 и страх от несчт случаев 0,9% - 432
с 70- 48000
с 10 22230+1480+188
с 60 - 5000
с 01- 7600
у кого по другому, помогите
Поделиться1962009-09-11 12:17:53
фед бюджет 2280
ФОТ октябрь 48000*20% минус ЕСН в части страховых взносов на ОПС (6720)=2880
у тебя видимо опечатка в расчетах
с/с октябрь 97410
Поделиться1972009-09-11 12:20:48
нашла ошибку. в фед. бюджете 2880
Поделиться1982009-09-11 20:01:11
Как рассчитать налог на имущество - нет этой лекции.
И еще у кого есть лекция №7 по бухучету. Подскажите как выглядит Форма расчета стоимость материалов, отпущенных в производство????и как ее заполнять на всякий случай.
Поделиться1992009-09-12 09:34:06
Налог на имущество
Налоговую базу по итогам года составляет среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества (п. 1 ст. 375 НК РФ).
Для этого предусмотрена специальная формула (абз. 2 п. 4 ст. 376 НК РФ):
СрГодСт = (ОС1 + ОС2 + ... + ОСп + ОСп2) / (М + 1),
где СрГодСт - среднегодовая стоимость основных средств;
ОС1, ОС2... - остаточная стоимость ОС на 1-е число каждого месяца налогового периода;
ОСп, ОСп2 - остаточная стоимость ОС на 1-е и последнее число последнего месяца налогового периода;
М - количество месяцев налогового периода.
Например, при определении среднегодовой стоимости основных средств за 2009 г. формула расчета выглядит так:
СрГодСт = (ОС на 1 января 2009 г. + ОС на 1 февраля 2009 г. + ... + ОС на 1 декабря 2009 г. + ОС на 31 декабря 2009 г.) / 13 мес.
5649,05=(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+30000+29270,87+14166,74)/13
Полученную налоговую базу - среднегодовую стоимость имущества нужно умножить на налоговую ставку.
5649,05 * 2,2%
Форма расчета стоимость материалов, отпущенных в производство - требование накладная М-11?? Эта форма должна быть в образцах первичных документах в практикуме.
Поделиться2002009-09-13 18:00:23
Скажите налог на имущество какой проводкой списывать: Кт68/8Дт91/2 - 124,8 ????
а налог на прибыль: Кт68\9Дт99 - 7301,95????
а у вас в пустых бланках есть авансовый отчет, у меня нет, а заполнять как я поняла надо
Отредактировано Tasay (2009-09-13 18:07:57)
Поделиться2012009-09-14 10:28:52
По проводкам все верно. Сумма налога на прибыль у меня другая получилась.
В пустых бланках у меня не было авансового отчета, он был частично заполненный в приложениях к заданию практикума. (сразу после текста задания и учетной политики)
Поделиться2022009-09-14 10:44:10
Tasay, закрой 90 и 91 счета, сальдо перебрось на 99 и только потом высчитывай налог на прибыль. У тебя 91 счет незакрытый остался.
Поделиться2032009-09-14 10:53:28
elenka, спаисбо забыла Налог на иммущество в убыток отнести
Теперь у меня налог на прибыль 7272,13. У тебя так?????
Поделиться2042009-09-14 10:57:49
Ага, так
Поделиться2052009-09-14 15:18:22
помогите пожалуйста:
не могу свести обороты за октябрь месяц - разница в 10680.
сальдо на конец сошелся - 430913,89, но вот где плавают 10680 не пойму.
и еще вот в чем сомнения:
1.один из принтеров мы ввели в эксплуатация,а второй получается нет, т.е. он так и числится на 08 счете - 15000?
2. себестоимость за октябрь сложилась так:
- 58700 - з\п
- 1819,7+8218+1819,7+3522 - есн
- 8000+3000+160+1500 - бумага и картриджы
- 9000 - аренда помещения
- 486,11 - списание программы (17500/3/12 = 486,11)
-1500 - ризограф
Полученную себестоимость вначале списываем на 43 счет, а потом с 43 на 90.2?
Поделиться2062009-09-14 15:25:56
сальдо на конец сошелся - 430913,89
Сальдо чего сошелся? Поняла....бывает сальдо счета, а сальдо оборотно-сальдовой ведомости не бывает. 540 рублей куда дели? НДС спишите сразу по ризографу.
один из принтеров мы ввели в эксплуатация,а второй получается нет
В задании компьютер и принтер, откуда второй взяли?
оПолученную себестоимость вначале списываем на 43 счет, а потом с 43 на 90.2?
Если была продажа, то списываем Кт 43 Дт 90/2, если передача на склад, то Кт 20 Дт 43
Отредактировано elenka (2009-09-14 15:37:54)
Поделиться2072009-09-14 15:54:18
В оборотно-сальдовой ведомости мы подсчитываем итоги, и у меня не сходятся обороты за месяц по дебету и кредиту.
а сумму НДС 810 рублей я почему то решила списать за 3 месяца по 270 руб в мес.
я имела в виду -ПК (перепутала) - он на 01 или 08?
Поделиться2082009-09-14 15:59:15
сальдо на конец сошелся - 430913,89
Вы же сами написали, что сошлись обороты. Так сошлись или нет?
НДС спишите сразу, все условия, для того, чтобы принять его к зачету в бюджет выполнены.
И ПК и принтер, с 08 на 01/1, там где-то в задании было написано, что основные средства ввели в эксплуатацию сразу....
Напишите конечные сальдо октября, посмотрим, что у вас там с ДТ/КТ
Отредактировано elenka (2009-09-14 16:01:16)
Поделиться2092009-09-14 16:05:39
Если по месяцу сошлись, то и итого за месяц должны сойтись....Может арифметическая ошибка?
Поделиться2102009-09-14 16:32:05
Обороты за месяц не сошлись, а на конец месяца сошлись!
все проверяю по 5 разу, не вижу ошибки
кт80 - 200 000
Дт 75/1 -100 000
Дт 51 - 145 200
Кт68/2-14 220 (списали НДС)
Кт68/1 - 7423
дт10/1 - 5340
дт01 -30 000
дт97 - 20013,89
кт70 - 51 277
кт69/1 - 1819,7
кт69/2-8218
кт69/3-1819,7
кт69/4 - 3522
кт90/1-129 800
дт90/2-97 725,51
дт90/3-19 800
дт90/9-12 274,49
кт99-12 274,49