Дт 51 - 145 200
Не "идет" 20 рублей по расчетному счету.
Дт 430 353,89 Кт 430 373,89
двадцаточку потеряли где-то....
РФЭИ-клуб |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Практикум 1 и 2
Дт 51 - 145 200
Не "идет" 20 рублей по расчетному счету.
Дт 430 353,89 Кт 430 373,89
двадцаточку потеряли где-то....
упустила,
а насчет списания НДС 810 руб. за 1 месяц - какие условия выполнены? (выше вы это упомянули) объясните пожалуйста
Товары (работы, услуги) должны быть оплачены, оприходованы, на них есть счет-фактура, а покупка будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС.
спасибо, нашла ошибку )
люди.........помогите у кого есть первички заполненные в эл. виде. А то что-то несовсем получается заполнять, а кое-что совсем не получается
И еще у меня остаются лишкинми два приходных ордера и один расходный кассовый ордер.
Может я чего-то пропустила????
А на какой забалансовый счет отнести ризограф. Я вот смотрю там есть арендованные ОС туда мы отнесли здание в аренде, но там есть в т.ч по лизингу может это то что надо???
И еще у меня в пассиве получается 340, но вот я думаю может задолж. перед гос. внебюджетными фондами должна быть не 16(если сложить отчисления то так и получится) но вот если складывать их уже округлив то получается 17.
А может я где-то упустила:
у меня в ПАССИВЕ
в строке 410 - 200
в строке 470 - 23
в строке 620 - 117
Отредактировано Tasay (2009-09-14 22:09:38)
помогите по Практикуму №2 : зараб.плата , НДФЛ, Новиковой
октябрь гл.бух. получ. доход 11050 на 01.10. оклад 9000, ндфл =9000-400*13%=1118, к выдаче - 7882
ноябрь гл.бух. оплуч. доход 11050+9000 на 01.11.. оклад 10000, ндфл =10000*13%=1300, к выдаче - 8700
Правильно??????
А почему ты пишешь в блоке "Бухгалтерская запись" такое??
Просто нужно:
счет, субсчет - 10
сумма - 3000 - 00
счет, субсчет - 71
сумма - 3000 - 00
Вернись к лекции по БУ, где нам давали образцы заполнения первичек! Там есть и описание, как правильно заполнить авансовый отчет.
помогите по Практикуму №2 : зараб.плата , НДФЛ, Новиковой
октябрь гл.бух. получ. доход 11050 на 01.10. оклад 9000, ндфл =9000-400*13%=1118, к выдаче - 7882
ноябрь гл.бух. оплуч. доход 11050+9000 на 01.11.. оклад 10000, ндфл =10000*13%=1300, к выдаче - 8700
Правильно??????
В октябре доход Новиковой превысил 20000 рублей (11050+9000=20050). Следовательно, вычета в 400руб. НЕТ.
Ошибка!
Tasay, в авансовом отчете, в блоке "Бухгалтерская запись" не нужно расписывать так. Только Кт 71 - Дт 10/1
По поводу лишней первички, у меня тоже кое-что лишнее осталось, а некоторые бланки допечатывала.
По округлению - мне в представительстве сказали баланс сдавать в рублях и копейках, видимо для удобства проверки.
Баланс у меня получился Актив/Пассив 341 605,11 руб.
Практикум №2 НДФЛ посчитала неверно, совокупный доход на 01.10 11050 руб.+9000 руб. за октябрь = 20050, соответственно стандартный вычет "на себя" уже не предоставляется!!!
О, пока ваяла меня опередили!
Отредактировано elenka (2009-09-16 15:46:06)
люди.........помогите у кого есть первички заполненные в эл. виде. А то что-то несовсем получается заполнять, а кое-что совсем не получается
И еще у меня остаются лишкинми два приходных ордера и один расходный кассовый ордер.
Может я чего-то пропустила????А на какой забалансовый счет отнести ризограф. Я вот смотрю там есть арендованные ОС туда мы отнесли здание в аренде, но там есть в т.ч по лизингу может это то что надо???
И еще у меня в пассиве получается 340, но вот я думаю может задолж. перед гос. внебюджетными фондами должна быть не 16(если сложить отчисления то так и получится) но вот если складывать их уже округлив то получается 17.
А может я где-то упустила:
у меня в ПАССИВЕ
в строке 410 - 200
в строке 470 - 23в строке 620 - 117
Почитай форум выше - там уже обсуждали тему, что количество присланных нам бланков не совпадает...
По забалансовым счетам пишешь так:
арендованные основные средват - 650 (здесь же указывается общая сумма!)
в том числе по лизингу - 200
Практикум №2 НДФЛ посчитала неверно, совокупный доход на 01.10 11050 руб.+9000 руб. за октябрь = 20050, соответственно стандартный вычет "на себя" уже не предоставляется!!!
я вот не пойму если на 1.10 было 11050 , а 9000 только начисляют ,т.е. выдовать будут потом, какой же это доход если он еще не получен....
Статья 223 Налогового кодекса РФ устанавливает, что датой получения дохода в виде заработной платы признается последний день месяца, за который она начислена.
Начисление за октябрь, относится по своему характеру к октябрю, значит совокупный доход нарастающим итогом с начала года будет выглядеть так: янв-окт.
Не путай начисление и дату выдачи зарплаты, это разные понятия.
Отредактировано elenka (2009-09-16 16:10:00)
вот же блин если следовать этому то например в пр.№1 за ноябрь только у Юрьевой 600р вычитаться будет????????? :o
А я уже на чистовик все перекатала
Так в практикуме №1 Юрьева на 1 октября не имела дохода, у неё вычет 400+600 в октябре и в ноябре также...
Отредактировано elenka (2009-09-16 16:43:20)
Практикум 1 исправила.....
У меня тоже 247,57. а у кого то 367,02 и 326. уже замучилась с этим налогом. как все таки правильно?
А вот теперь вопрос по 2-му налог на имущество как вы считали, у меня получается :
1.10 - 0 р.
1.11 - 50000 р.
1.12 - 50000-1041,67=48958,33 р.
31.12 - 24000-666,67=23333,33 р.
0+50000+48958,33+23333,33=122291,66/13=9407,05*2,2%=206,96 р.
1.12 - 50000-1041,67=48958,33 р.
01.12 - 74000 - 1041,67 = 72958,33
Tasay, в авансовом отчете, в блоке "Бухгалтерская запись" не нужно расписывать так. Только Кт 71 - Дт 10/1
По поводу лишней первички, у меня тоже кое-что лишнее осталось, а некоторые бланки допечатывала.
По округлению - мне в представительстве сказали баланс сдавать в рублях и копейках, видимо для удобства проверки.
Баланс у меня получился Актив/Пассив 341 605,11 руб.
Практикум №2 НДФЛ посчитала неверно, совокупный доход на 01.10 11050 руб.+9000 руб. за октябрь = 20050, соответственно стандартный вычет "на себя" уже не предоставляется!!!О, пока ваяла меня опередили!
У меня получился, 341 т.р (округлил)
vitek, наверное, до 342 тогда уж, нужно округлить.
Девочки, подскажите из чего у вас сложилась д-т 90 сч? не могу выйти на вашу.
и по прадаже принтера прибыль 125р?
Девочки, подскажите из чего у вас сложилась д-т 90 сч? не могу выйти на вашу.
У меня значит так:
Входящее сальдо
Кт90/1 129800
Дт90/2 97725,51
Дт 90/3 19800
Дт90/9 12274,49
Обороты
Кт90/1 135700
Дт90/2 96974,68
Дт 90/3 20700
Дт90/9 18025,32
и по прадаже принтера прибыль 125р?
Да
подскажите пожалйста, каким проводками оформить продажу принтера
Девочки, подскажите из чего у вас сложилась д-т 90 сч? не могу выйти на вашу.
У меня значит так:
Входящее сальдо
Кт90/1 129800
Дт90/2 97725,51
Дт 90/3 19800
Дт90/9 12274,49Обороты
Кт90/1 135700
Дт90/2 96974,68
Дт 90/3 20700
Дт90/9 18025,32и по прадаже принтера прибыль 125р?
Да
забыла написать что за декабрь не сходится 20 счет
остальное у меня также
Отредактировано таня25 (2009-09-21 13:36:11)
подскажите пожалйста, каким проводками оформить продажу принтера
Кт01/1Дт01/2 - отражаем первоначальную ст-ть ОС
Кт01/2Дт02 - отражаем начисленную амортизацию
Кт01/2Дт91/1 - (первоначальная ст-ть ОС - амортизация)
забыла написать что за декабрь не сходится 20 счет
Значт у меня Кт....Дт20 :
10/1-771,6
10/1-3000
60-9000
97-486,11
97-1500
70-62000
69/1-1798+124
69/2-8680
69/3-1922
69/4-3720
02-312,5
02-416,67
надеюсь разберешься
надеюсь разберешься
спасибочки пошла разбираться
Теперь осталось закрыть сч 90, 91
А на К99
125-от принтера
12274,5- прибыль за окт
18025,30- прибыль за дек.
Д99- 124,28
налог на имущество=30000+29270,8+14166,6=73437,40/13=5649,03х2,2=124,28????
налог на прибыль 7272,12
А подскажите какими суммами закрыть 91 и 90 сч. Плизз
Д 90/1 = 265500 К 90/1=265500
Д 90/2=194700,20 К 90/2=194700,20
Д 90/3=40500 К 90/3=40500
Д90/9=30299,80 К90/9=30299,80
B еще напишите Ск 51 сч в декабре
Отредактировано таня25 (2009-09-21 17:35:31)
Девочки ну хоть кто нибудь откликнитесь пож-ста
Теперь осталось закрыть сч 90, 91
А на К99
125-от принтера
12274,5- прибыль за окт
18025,30- прибыль за дек.
Д99- 124,28
налог на имущество=30000+29270,8+14166,6=73437,40/13=5649,03х2,2=124,28????
налог на прибыль 7272,12
Дт99-7272,12
А подскажите какими суммами закрыть 91 и 90 сч. Плизз
Д 90/1 = 265500 К 90/1=265500
Д 90/2=194700,20 К 90/2=194700,20
Д 90/3=40500 К 90/3=40500
Д90/9=30299,80 К90/9=30299,80
Все так же (ну на копейки расхождения есть) а вот
Д90/9=(12274,49+40500+18025,32+194700,19)=265500 К90/9=265500
B еще напишите Ск 51 сч в декабре
209129,60
Tasay, реформация неправильно у вас сделана.
Вот статьейку почитайте, тут понятно написано:
Реформация баланса – это списание прибыли (убытка), полученной фирмой за прошедший финансовый год. Реформацию проводят 31 декабря, после того как в учете будет отражена последняя хозяйственная операция фирмы.
Реформация баланса состоит из двух этапов:
– закрывают счета, на которых в течение года учитывались доходы, расходы и финансовые результаты деятельности компании. Это счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»;
– включают финансовый результат, полученный фирмой за прошедший год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.
Как закрыть счета 90 и 91
В бухгалтерском учете доходы и расходы могут быть нескольких видов:
– по обычным видам деятельности, которые отражают на счете 90 «Продажи»;
– прочие (операционные и внереализационные), которые учитывают на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Финансовый результат по обычным видам деятельности отражают на счете 90 «Продажи». В соответствии с Планом счетов к нему открывают субсчета:
– 90-1 «Выручка»;
– 90-2 «Себестоимость продаж»;
– 90-3 «Налог на добавленную стоимость»;
– 90-4 «Акцизы»;
– 90-9 «Прибыль/убыток от продаж».
31 декабря бухгалтеру необходимо закрыть все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи».
Сделайте это так:
а) кредитовое сальдо субсчета 90-1 закрывают проводкой:
ДЕБЕТ 90-1 КРЕДИТ 90-9
– закрыт субсчет 90-1 по окончании года;
б) дебетовые сальдо субсчетов 90-2, 90-3, 90-4 и др. закрывают проводками:
ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 90-2 (90-3, 90-4...)
– закрыты субсчета 90-2 (90-3, 90-4...) по окончании года.
В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам счета 90 будут равны. Таким образом, по состоянию на 1 января следующего года сальдо как по счету 90 в целом, так и по всем открытым к нему субсчетам будет равно нулю.
Еще про реформацию написанно в лекции 3 "Краткое знакомство с содержанием и смыслом бух. проводок по схеме Аксенова", часть 3, на последнем листе.
Отредактировано elenka (2009-09-22 09:45:44)
Tasay, в авансовом отчете, в блоке "Бухгалтерская запись" не нужно расписывать так. Только Кт 71 - Дт 10/1
По поводу лишней первички, у меня тоже кое-что лишнее осталось, а некоторые бланки допечатывала.
По округлению - мне в представительстве сказали баланс сдавать в рублях и копейках, видимо для удобства проверки.
Баланс у меня получился Актив/Пассив 341 605,11 руб.
Практикум №2 НДФЛ посчитала неверно, совокупный доход на 01.10 11050 руб.+9000 руб. за октябрь = 20050, соответственно стандартный вычет "на себя" уже не предоставляется!!!О, пока ваяла меня опередили!
Поправка, баланс у меня Актив/Пассив 340 771,85.
Забыла амортизацию учеть, т.к. смотрела в оборотку.
Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Практикум 1 и 2