РФЭИ-клуб

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » БУХ Курсовая


БУХ Курсовая

Сообщений 1 страница 30 из 113

1

Задание курсовой -  простое до безобразия (((
создается предприятие ЗАО "Граф".  (у кого то будет другое предприятие)
Ваша задача
а) заполнить схемы аксенова по месяцу, с указанием первичных документов
б) составить оборотки
в) составить мемориальные ордера
г) проверить все шахматками
д) заполнить первичные документы
е) заполнить форму № 1 баланса за год (обратите внимание на хитрость - ЗАО "Граф" зарегистрировано в конце сентября. Кто шутки не понял - перечитайте лекцию № 12 "Бухгалтерская отчетность")
Обратите внимание - материалы списываются в производство по методу ЛИФО.
Сложный момент (для меня по крайней мере)  - правильно расчитать отчисления по заработной плате. По - моему очень невнятно сказано о справках  работников со старого места работы - предоставлялись ли им льготы.
Какую сумму вычетов предоставлять на детей по 300 рублей или 600 рублей (по новым изменениям)
Как учитывается имущество в лизинге? Аналогично аренде?

Отредактировано Нитка (2006-06-29 17:59:01)

0

2

Предупреждаю, все мольбы о помощи, просьбы выслать курсовые, контрольные БУДУТ БЕСПОЩАДНО удаляться.
На этом форуме идет обсуждение непонятных мест лекций, контрольных.     
С просьбами,  пожалуйста, в специальную приемную "Дайте контрольную"

Вредный модератор

Отредактировано Нитка (2005-06-23 14:47:46)

0

3

Для меня сложность была в кассовом методе.Они специально сделали на конец года готовую продукцию повисшей, чтобы студенты не парились по поводу оплаченных расходов. Или не так?

0

4

Ого, я так далеко еще не дошла!

0

5

предлагаю свериться за октябрь по ЗАО "Граф":
отчисления на страхование от несчастных случаев - 33,4 рубля

Сколько у вас получился НДФЛ (налог на доходы физ лиц), ЕСН
какова себестоимость продукции?
Никак не пойму, в условии задачи ничего не сказано о том, что физические лица в течение года уплачивали какие - либо налоги..

0

6

за октябрь у меня НДФЛ получился 1924 рубля.. А у вас сколько?

0

7

Отправил курсовой. Пришёл ответ, что обороты по 68,69,99,70,20,90 не верны. Оценка неуд. Причина явно с 70 счётом и от него уже идёт ошибка во всех остальных. Народ подскажите кто как начислял з/п. Вот так было у меня за (октябрь):
кр70=16700
деб70=201 (НДФЛ)
кр69:
соц.страх=33.4
пен.обес=2338
мед.страх=601.2
фед.буджет=2338
!!! Повторяю это не верно, так что не думайте переписать.
У кого уже проверили работу с положительной оценкой, напишите как вы начисляли з/п за все три месяца.

Ещё вопрос: куда девать готовую продукцию которая переходит на следующий месяц, напомню это было в ноябре и декабре. Я всё это запихал на 43 счёт, но это оказалось неверно. Чё с ней делать? Так же на 90 счёт записывать и переносить на следующий месяц?

Заранее всем спасибо. Жду ответа.

ЗЫ напишите ещё итоговую сумму в балансе. У меня она была 177911.7 - но это неверно.

0

8

У меня курсовая в работе. Пару еще не успела получить :)
Начисления по октябрю -
НДФЛ = 1924
Соцстрах = 701,40
Пенс.обесп. = 2338
Медстрах = 601,20
Фед.Бюдж. = 2338
В раздумьях как дальше НДФЛ начислять...  :unsure:

0

9

У меня курсовая в работе. Пару еще не успела получить :)
Начисления по октябрю -
НДФЛ = 1924
Соцстрах = 701,40
Пенс.обесп. = 2338
Медстрах = 601,20
Фед.Бюдж. = 2338
В раздумьях как дальше НДФЛ начислять...  :unsure:

Напиши как ты считал НДФЛ и соцстрах. Тут уже писальи что соцстрах равен 33,4. У меня он получился такой же, но это не значит что у меня и Нитки правильно.

0

10

У Нитки почти правильно.
Весь соцстрах складывается из 33,4+16700*4%.

А НДФЛ - оооооооо, эта такая песня.... ого-го-го. Вроде "Эх, дубинушка ухнем!" - у меня такая ассоциация.   :huh:

0

11

У Нитки почти правильно.
Весь соцстрах складывается из 33,4+16700*4%.

я может когда читал, чё-то не уловил, 33.4 это я получил, а 4% от з/п в связи с чем берётся?

0

12

А НДФЛ - оооооооо, эта такая песня.... ого-го-го. Вроде "Эх, дубинушка ухнем!" - у меня такая ассоциация.   :huh:

сегодня или завтра напишу как я считал НДФЛ и почему у меня за октябрь равен 201 (!!! неверно)

0

13

я может когда читал, чё-то не уловил, 33.4 это я получил, а 4% от з/п в связи с чем берётся?

14+8+6+4+0,2+3,4=35,6
0,2% - по профзаболеваниям

А ты лекции читал, прежде чем налоги считать?
Такое впечатление, что - нет.

0

14

вот что у меня получилось:
актив
стр 190 - 12
стр 290 -187
баланс 199

пассив
стр 490 -  149
стр 690 -50
баланс 199

0

15

Очень странно, что списание готовой продукции на счет 43 посчитали неверным.
В положении об учетной политике ЗАО "Граф" нет ни слова, а это значит, что мы можем учитывать реализацию готовой продукции двумя способами

20 -90/1

или  20- 43-90/1

Неправильно , на мой взгляд, было бы в октябре списать готовую продукцию
проводкой:  20-90/1

а ноябре:  20-43-90/1

чнеправильно

Конечно, можно было оставить продукцию зависать на 20 счете...
но я работаю с 43 счетом

0

16

Очень странно, что списание готовой продукции на счет 43 посчитали неверным.
В положении об учетной политике ЗАО "Граф" нет ни слова, а это значит, что мы можем учитывать реализацию готовой продукции двумя способами

20 -90/1

или  20- 43-90/1

Неправильно , на мой взгляд, было бы в октябре списать готовую продукцию
проводкой:  20-90/1

а ноябре:  20-43-90/1

чнеправильно

Конечно, можно было оставить продукцию зависать на 20 счете...
но я работаю с 43 счетом

так всётаки как лучше сделать? в уставе только написано, что нельзя использовать 40 счёт. про 43 ничего не сказано, следовательно можно его использовать. так?

0

17

Итак, перещетав ЕСН и НДФЛ у меня получилось следующие.
ЕСН (69):
_______|_окт__|_нояб_|__дек_|
с.ст.      |701.4  | 819    | 819     |
п. об.    |2338   |2730   |2730    |
м.с.       |601.2  |702     |702      |
ф.б.      |2338   |2730   |2730    |

НДФЛ (68):
___________|_окт__|_нояб_|__дек_|
дир.             |185    |650      | 650     |
бух.             |16      |120      |520     |
отв. за тир.   |0       |55        |55       |
отв. за мак.  |390    |455      |455     |
юрист           |0       |0          |0         |
итого           |591    |1280     |1680    |

Вот так. У кого так, либо не так давайте обсудим. Если надо буде объясню почему такие результаты.

0

18

чуть-чуть таблицы коряво вышли, но кому надо тот разберётся

0

19

И ещё по поводу 10 счёта. В уставе написано, что списываем материалы по методу лифо. Насколько я понимаю, то есть например есть на складе 10 пачек бумаги, купленные нами за 100 рублей и 10 пачек за 200 рублей. Т.е. дебет 10 счёта 300 рублей. Затем мы отправляем 15 пачек в производство, тем самым делаем проводку кр10 300 руб. ->   деб20 300 руб.. Так или не так? Т.е. получается мы в производство отправили всего 15 пачек и на складе осталось 5, в то же время сальдо по 10 счёту будет нулевым. Объясните плизззз?

0

20

НДФЛ (68):
___________|_окт__|_нояб_|__дек_|
дир.             |185    |650      | 650     |
бух.             |16      |120      |520     |
отв. за тир.   |0       |55        |55       |
отв. за мак.  |390    |455      |455     |
юрист           |0       |0          |0         |
итого           |591    |1280     |1680    |

я на работе с бухами перещетал, это бред
а правильно должно быть так (на 100% не уверен )
окт 1924
ноябрь 2340
дек 2392

Давайте сверимся

0

21

респект, у меня такие же данные получились по НДФЛ как и те , которые вы без бухгалтеров пересчитывали   ;)
И по ЕСНу наши расчеты совпадают)))
А почему сальдо по 10 счету нулевое? у меня ни в одном месяце не было нулевого сальдо B)

Отредактировано Нитка (2005-08-12 10:18:00)

0

22

респект, у меня такие же данные получились по НДФЛ как и те , которые вы без бухгалтеров пересчитывали   ;)
И по ЕСНу наши расчеты совпадают)))
А почему сальдо по 10 счету нулевое? у меня ни в одном месяце не было нулевого сальдо B)

Нитка т.е. правильно:окт 1924 ноябрь 2340 дек 2392?
а что касается 10 счёта, то меня интересует принцип списания в себестоимость.
Т.е. по методу лифо мы списываем материалы в себестоимость по последней закупочной цене. Так? А если это так то может возникнуть ситуация о которой я писал выше (вообще, я не беру курсовую). Так?
Т.е скажите по какому принципу вы списывали с материалы в себестоимость.

0

23

Насколько я понимаю, то есть например есть на складе 10 пачек бумаги, купленные нами за 100 рублей и 10 пачек за 200 рублей. Т.е. дебет 10 счёта 300 рублей. Затем мы отправляем 15 пачек в производство, тем самым делаем проводку кр10 300 руб. -> деб20 300 руб.. Так или не так?

Не так!

дебет 10 счёта 300 рублей.

Не 300, а 10 пачек х 100 рублей + 10 пачек х 200 рублей = 1000 рублей +2000 рублей = 3000 рублей.
Отправляем 15 пачек в производство: 10 пачек х 200 рублей + 5 пачек х 100 рублей = 2000 рублей + 500 рублей = 2500 рублей. Т.е. делаем проводку кр10 2500 руб. -> деб20 2500 руб.
В деб10 остается 500 руб. = 3000 руб. - 2500 руб.

Т.е скажите по какому принципу вы списывали с материалы в себестоимость.

Странный вопрос.
В курсовой сказано: метод списания материалов ЛИФО.
По какому еще принципу можно списывать, если другого не дано?

0

24

Переделал курсовую, давайте сравним.
Октябрь:

Сальдо по счетам:
51деб = 66250
75/1деб = 62500
80кр= 125000
68кр= 1924+6750
70кр= 14776
69кр = 701,4+2338+601,2+2338
10деб=6150
97деб= 2430,55
01деб=25000
99кр= 7901,95
Ноябрь:
Сальдо по счетам:
50деб =500
51деб = 18853,40
75/1деб = 62500
80кр= 125000
68кр= 2340+3132
70кр= 17160
69кр = 819+2730+702+2730
02кр=609,64
43деб=42310,09
10деб=11600
97деб= 2361,10
01деб=25000
99кр= 7901,95
Декабрь:
Сальдо по счетам:
50деб =500
51деб = 128032,40
75/1 = 0
80кр= 125000
68кр= 22969,26
70кр= 17108
69кр = 819+2730+702+2730
02кр=698,44
43деб=40410,09
10деб=8350
97деб= 2291,65
01деб=12500
99= 0
91= 0
84кр=19327,44

Баланс:
стр 300= стр 700=191385,70

Вот так у меня получилось, если у вас не так напишите где у вас по другому, будем разбираться. Хотя уже времени нет разбираться. Мне надо её до 20 числа отправить. Так что если никто ничего не напишет отправлю как есть.

0

25

Октябрь:
97деб= 2430,55
99кр= 7901,95

97деб=5430,55
99кр=10901,96

Опечатка в 97 дала разногласие в 99

Ноябрь:
Сальдо по счетам:
51деб = 18853,40
68кр= 2340+3132
02кр=609,64
43деб=42310,09
10деб=11600
97деб= 2361,10
01деб=25000
99кр= 7901,95

51деб = 24163,40
68кр= 2340+3942
02кр=607,64 (=260,42+347,22)
43деб=39308,08
97деб=3861,12
99кр=10901,96

Декабрь:
Сальдо по счетам:
51деб = 128032,40
68кр= 22969,26
02кр=698,44
43деб=40410,09
10деб=8350
97деб= 2291,65
01деб=12500
99= 0
91= 0
84кр=19327,44

51деб = 138652,40
68кр= 26054,63 (=2392+15912+163+7587,53)
02кр=694,44
43деб=37408,08
97деб= 2291,68 :)
84кр=23864,19

В балансе - конь еще не валялся.

0

26

Что-то не могу сообразить. Предлагается заполнить за каждый месяц расч-плат.ведомость, а приложили только два бланка   :(

0

27

Какой первичный документ идет к проводке 84кр-99деб?

0

28

Пончик читай внимательнее, в декабре расчетно - платежную ведомость не просят заполнить! Я тоже сперва думала, что она нужна, но нет - не надо!!!!
а последняя проводка будет делаться по - моему на основании бухглатерской справки расчета)))
А мне теперь все равно, я сегодня ее сдала..  и будь что будет!!!!
Правда конверт забыла приложить и теперь никогда - никогда не узнаю, что же у меня неправильно..  :(

0

29

у меня прибыль на 84 счете меньше получилась..
когда я свела все на 99 счет (прибыль на 90, убыток на 91) я от этой суммы еще налог на прибыль вычислила..
поэтому на кредитовое садьдо 68 счета у меня получилось 26 тыр с мелочовкой ...

0

30

Пончик:

97деб=5430,55
99кр=10901,96

Опечатка в 97 дала разногласие в 99

Так я не понял это у тебя опечатка или у меня? Может у нас данные разные по курсовым. У меня компьютерная программа стоит 2500 и только она висит на 97 счёте. И я списываю каждый месяц по 69,45, т.е. 1/36 часть, откуда у тебя ещё три тысячи взялись? Насколько я понял, по октябрю у тебя всё остальное сходится?

Теперь рассмотрим ноябрь:
51 счёт у нас с тобой не сходиться на 5310-это как раз лизинговые платежи из них 4500 я отправлял в себестоимость, а 810 НДС, поэтому у нас ещё не идет 68 счёт как-раз на 810 руб. Такое ощущение, что курсаки немного различаются или я туплю. С 02 счётам ты права, мой косяк два рубля я потерял. На 99 так и ползут три тысячи, мне не понятные, см. октябрь, а у тебя в октябре на 51 счёте также как и у меня? Если так же то мне вообще не понятно, а если есть различие на 3000 (может быть ещё +НДС), то тогда курсаки немного отличаются. В этом месяце 97 у нас уже не идёт на 1500, а не на 3000. Может у тебя ещё помимо программы что-то висит на 97? Может я чё-то не доглядел, хотя я же уже отсылал курсук. Пришла параша но в описание ошибок, про 97 счёт не было сказано. Теперь 43: разница у нас в 3002 рубля, ну 2 рубля это амортизация (мой косяк). Остаётся 3000, это можно объяснить так: у тебя 97 уменьшился на 1500 следовательно 20 увеличился на эту сумму и в 20 счёт нет вливаний по лизингу на 4500, которые есть у меня,т.е. 4500-1500=3000. Вот это откуда. Если это различие между курсаками то всё пока нормально, а если нет то плиз расскажи куда ты отправляешь деньги за лизинговые платежи, что у тебя такое ещё весит на 97 счёте, что ты так одним махам списываешь 1500.

Декабрь рассматривать не буду, так как я зре его расписал, потому что я ещё забыл взять налог на прибыль и на имущество.

Давай пока разберёмся с октябрём и ноябрём.

0


Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » БУХ Курсовая